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        當前位置:首頁 > 內部審計培訓

        內部審計培訓專題

        內部審計培訓內部審計培訓以案說法,讓枯燥的審計知識、方法和技巧鮮活展現,針對不同的審計培訓對象、有不同的審計方法,能在較短的時間內掌握內部審計技能,能有效建立、評價和改進企業的內部控制體系,從而全面提升學員的內部審計和風險控制的能力。內部審計培訓幫助內部審計人員深刻理解新時期內部審計的目標與職能定位,重新審視自己的審計程序與方法,唯如此,內部審計人員才能與時俱進,圓滿完成自身角色的轉變。

        關鍵字:
        • 內部審計培訓
        • 審計培訓
        • 企業內部審計內訓

        內部審計培訓公開課

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        [核心提示]投融并購業務中的風險與內控應對培訓,使學員從第一視角體驗投融資過程中的核心風險,切實掌握企業投融資環節中規避和控制風險的有效方法;更有機會化身“風控福爾摩斯”,體驗抽絲剝繭、層層深入的審計過程!

        開課計劃:

        上海班 2020-09-09

        企業內部控制與風險管理

        11月23日北京  課時:2天  郭大剛

        [核心提示]內部控制與風險管理培訓,幫助學員強化內控意識,幫助企業建立鑲嵌于業務活動中的風險控制體系,囊括COSO、SOX與《企業內部控制基本規范》的最新實踐,掌握企業內部控制工具和方法,評價內部控制的效果并進行改進。

        開課計劃:

        深圳班 2020-06-11

        上海班 2020-07-13

        青島班 2020-07-20

        廣州班 2020-09-14

        上海班 2020-09-17

        蘇州班 2020-10-19

        上海班 2020-11-12

        北京班 2020-11-23

        財務法律必備與合同風險控制

        11月23日廣州  課時:2天  柳老師

        [核心提示]財務法律必備與合同風險控制培訓,內容涉及從財務的角度,重新認識合同,財務人員審查合同應管控的重要事項,財務人員如何防范與把控在履約時的重要事項,合同管理總體審核的風險把控等,旨在使學員掌握財務法律必備與合同風險控制技能。

        開課計劃:

        北京班 2020-07-23

        上海班 2020-09-08

        上海班 2020-10-19

        廣州班 2020-11-23

        公司財務分析與風險防范

        12月14日上海  課時:3天  陶文蕓

        [核心提示]公司財務分析與風險防范課程培訓,旨在使學員掌握公司財務分析的有效方法和工具,發現企業運作中的優劣所在,找到企業運營的高風險區域、掌握改善現狀和防范風險的有效方法,擺脫數字和框架的束縛,跳出財務來看財務,從全新的角度審視和重整自身工作。

        開課計劃:

        上海班 2020-08-12

        北京班 2020-09-21

        廣州班 2020-11-18

        上海班 2020-12-14

        內部審計培訓內訓課程

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        ESD內審員培訓

        課時:2天

        ESD內審員課程培訓,內容涉及靜電及靜電放電基礎理論,ESD保護區和工作臺的建立和技術要求,ESD項目測量方法,ESDS20.20講解及管理等,旨在...

        企業內控培訓

        課時:1天

        企業內控課程培訓,內容涉及集團企業內部控制管理系統包含的內容, 成本構成分析方法,內部控制發展里程,內部控制體系設計原則及目標,集...

        企業安全防控與內盜調查課程培訓,內容涉及安全技術防范的主要設備與方法,專項安全風險的預防與處置,現代安保主管應具備的素質及職業生涯...

        內部審計培訓文庫

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        醫藥營銷熱點關注: 二次議價資金流向國家應嚴加審計

        醫藥營銷熱點關注: 二次議價資金流向國家應嚴加審計

        導讀:二次議價決定醫藥企業營銷生死存亡,但其真實合理性需要嚴肅探討。實際執行更應嚴加規范,嚴格審計。

        如何全面理解內部審計的內涵

        對于企業來說,由于企業管理者對審計工作的理解不同,對于審計工作的重視程度也存在一定的差別,這是客觀存在的...

        ERP在企業內部審計中的實務處理

        ERP系統與企業傳統的管理方法有著本質的不同。其通過流程重組,實現了企業的管理變革;通過系統集成,實現了信息...

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        書訊:中小企業內部審計就這么簡單
        為了幫助廣大中小企業搞好內部審計工作,實現內部審計知識更新、“自我充電”,切實提升中小企業內部審計技術和管理水平,由全國...


        書訊:公司內部審計(第2版)
        內部審計培訓必備參考教材:最新的國際內部審計理論與實踐方面的熱點,精編內部審計實踐的成功與失敗案例,大量關于公司內部審計...

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